Cum adaug/modific/sterg o FACTURA DE INTRARE in program?

Explicatie:
     Adaugarea unei facturi pentru intrare reprezinta inregistrarea in calculator a facturii care se primesc de la furnizori.
     Facturile de intrare ajuta la o evidenta clara a intrarilor, a platilor, a stocului si a profitului.

Pasi pentru adaugare unei facturi de intrare:

  Atentie! Factura este creata doar la apasarea butonului "Creare factura"

  1. La "Furnizor" introduceti un furnizor cu toate datele firmei.
    Aceasta actiune se poate face si de la Intrari -> Adaugare/Modificare FURNIZORI.  
  2. La "Nr. facturii " introduceti numarul facturii primite de la furnizor
  3. La "Data ziua.luna.anul " introduceti data facturii
  4. La "Cota TVA " introduceti cota TVA care de pe factura primita.
  5. La "Produse" alegeti daca este o "Materie prima" sau un "Produs" dupa care alegeti "Materia prima" sau "Produsul" din lista
  6. La "Cantit." introduceti cantitatea pentru aceste produse     
  7. Optional puteti modifica "Pretul unitar" al produsului si  "TVA-ul" produsului
  8. Apasati butonul "Adauga in lista" pentru a adauga inregistrarea in lista facturii
    Pentru toate produsele care doriti sa le adaugati in factura repetati pasii (5-8)
  9. La "Nume delegat - CNP delegat " introduceti numele delegatului de pe factura primita (nume delegat - CNP delegat). Aceasta actiune se poate face si de la Intrari-> Adaugare/Modificare DELEGATI
  10. La "Mijl. de transport " introduceti Mijlocul de transport pentru delegat.
    Aceasta actiune se poate face si de la Intrari-> Adaugare/Modificare MIJL. DE TRANSPORT
  11. Apasati "Creare factura" pentru a inregistra factura

Modificarea unei facturi de intrare:

  1. Intrati la Vizualizari -> FACTURI intrari
  2. Selectati data facturii si furnizorul si apasati butonul "Vizualizare".
  3. Apasati butonul "Modifica" (sub pretul total al facturii)
  4. Modificati datele dorite pe factura
    Daca este o modificare la pretul produselor din lista atunci dati dublu-click pe un produs, modificati valorile si apasati butonul "Adauga in lista"

Stergerea unei facturi de intrare:

  1. Intrati la Vizualizari -> FACTURI intrari
  2. Selectati data facturii si furnizorul si apasati butonul "Vizualizare".
  3. Apasati butonul "Sterge" (sub lista cu facturi din partea dreapta a programului) 
    Stergerea este definitiva. 
  1. Cum fac instalarea programului de facturare EVIPC?
     
  2. Cum pornesc programul de facturare EVIPC?
     
  3. Cum adaug/modific/sterg o FACTURA DE IESIRE in program?
     
  4. Cum adaug o CHITANTA pentru o FACTURA DE IESIRE creata?
     
  5. Cum adaug/modific/sterg un AVIZ DE IESIRE in program?
     
  6. Cum administrez CLIENTII in program de facturare EVIPC?
     
  7. Cum administrez MIJLOACELE DE TRANSPORT in program de facturare EVIPC?
     
  8. Cum folosesc dicount pe aviz, factura iesire la programul de facturare EVIPC?
     
  9. Cum adaug ALTE IESIRI in program (ex. donatii, pierderi, etc.)?
     
  10. Cum adaug/modific/sterg o FACTURA DE INTRARE in program?
     
  11. Cum adaug o CHITANTA/ACT pentru o FACTURA DE INTRARE?
     
  12. Cum creez o NOTA DE RECEPTIE pentru factura de intrare?
     
  13. Cum administrez FURNIZORII in program de facturare EVIPC?
     
  14. Cum administrez DELEGATII in program de facturare EVIPC?
     
  15. Cum administrez MIJLOACELE DE TRANSPORT FURNIZORI in program de facturare EVIPC?
     
  16. Cum administrez PRODUSELE in program facturare EVIPC
     
  17. Cum adaug un BON FISCAL in programul de facturare?
     
 
 
 
 
Manual de Utilizare Program Facturare
 
 
 
 
 
 
program facturi 

Raport Gestiune

 

program facturare

 

 

Screen Shot-uri

program facturi program facturiprogram facturi

 

O galerie mica de imagini  aici 

 

Site map
Powered by: CifNET - Creare site, Firma Web Design | Program facturare